問題已解決
老師,麻煩解答一下這個表的工資計提發放的分錄。



計提
借生產成本8224
制造費用5724
管理費用6536
銷售費用9900
貸應付職工薪酬30384
2023 02/28 10:27

暖暖老師 

2023 02/28 10:27
代扣代繳
借應付職工薪酬
貸應交稅費-應交個人所得稅104.36
其他應付款-社保1734
-公積金1132.80
-伙食補貼1532

暖暖老師 

2023 02/28 10:27
實際發放
借應付職工薪酬25880.84
貸銀行存款25880.84

84785037 

2023 02/28 10:31
老師,麻煩解答一下這個表的工資計提以及發放的分錄。

暖暖老師 

2023 02/28 10:38
我把分錄發給了上邊就是
