問題已解決
老師您好,我公司自查去年有一筆收入未確認(rèn),銷項(xiàng)稅額大約100萬,并且有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在讓補(bǔ)繳稅款及滯納金,如何確定應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額和所得稅額



您好,那么銷項(xiàng)稅額都需要交稅
2023 02/28 06:34

84785029 

2023 02/28 06:35
那原有的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎

84785029 

2023 02/28 06:37
那我們?cè)械倪M(jìn)賬稅如何抵扣

東老師 

2023 02/28 06:51
這個(gè)你再抵扣其他的銷項(xiàng)稅額
