問題已解決
老師,麻煩問下我去年12月的時候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應該怎么做賬呢?



你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應的分錄?
2023 02/25 12:41

84785014 

2023 02/25 12:42
那我暫估的多了,成本的少了是不是得交稅了?是這個月交不?匯算清繳的時候用處理嗎?

鄒老師 

2023 02/25 12:44
你好,是在匯算清繳的時候,補交相應稅款?

84785014 

2023 02/25 12:46
那我現在收到發(fā)票不用交稅款?

鄒老師 

2023 02/25 12:48
你好,現在收到發(fā)票,是針對2022年的,所以是在匯算清繳的時候? 補交相應稅款 啊

84785014 

2023 02/25 12:51
那我做賬就是把少的那部分結轉利潤是嗎?

鄒老師 

2023 02/25 12:53
你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應的分錄?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785014 

2023 02/25 12:54
我得意思是發(fā)票不夠暫估的數在怎么做賬?

鄒老師 

2023 02/25 12:58
你好,需要把之前多結轉的成本沖銷?

84785014 

2023 02/25 13:01
老師,你就不能把話說清楚嘛?怎么沖銷?結轉成什么?

鄒老師 

2023 02/25 13:05
你好
取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖
借:應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整
然后根據發(fā)票做相應的分錄?
借:以前年度損益調整,貸:銀行存款等科目
把之前多結轉的成本沖銷?
借:相關科目,貸:以前年度損益調整—某某成本
