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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)一般納稅人需要繳納增值稅,這個(gè)如何填報(bào)申報(bào)表?



企業(yè)收到代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還需要按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。
一般納稅人申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí),可將該筆未開票收入按適用稅率填列在增值稅納稅申報(bào)表附列資料一(本期銷項(xiàng)情況明細(xì))“未開具發(fā)票”欄對(duì)應(yīng)行次(其余欄目按填表說(shuō)明填寫即可)。
2023 02/24 11:17

84785012 

2023 02/24 11:22
有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎

meizi老師 

2023 02/24 11:25
你好; 可以抵扣的; 可以的? ?
