問題已解決
去年12月份收到幾張建筑服務的專票,發票上沒有備注,但是1月份我們已經夠選抵扣了并且繳稅了,現在發現發票有問題了,怎么進行賬務處理,然后對方紅沖給我們重開發票下個月我們怎么填報增值稅申報表



你好,對方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄
重開發票下個月,下個月根據發票做相應分錄就是了
填報增值稅申報表:紅沖的月份,按正數進項減去負數進項進行申報
之后月份,正常申報就是了
2023 02/23 08:18

去年12月份收到幾張建筑服務的專票,發票上沒有備注,但是1月份我們已經夠選抵扣了并且繳稅了,現在發現發票有問題了,怎么進行賬務處理,然后對方紅沖給我們重開發票下個月我們怎么填報增值稅申報表
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