問題已解決
老師,22年12月的計提折舊錯了,多計提了,現在應該怎么調整,怎么做分錄呢



借:累計折舊
貸:未分配利潤
2023 02/10 16:13

84784971 

2023 02/10 16:16
貸方是未分配利潤,能幫我解釋一下為什么嘛老師,這點不是很清楚

84784971 

2023 02/10 16:18
如果沒有跨年,上月多計提了,這月怎么調整呢

文文老師 

2023 02/10 16:26
涉及到以前年度,就需要用未分配利潤
沒有跨年,借:累計折舊 貸:管理費用-折舊
