問題已解決
去年12月份,做錯了計提折舊的分錄,借:累計折舊,貸:固定資產,那現在,怎么做分錄調整憑證呢



您好
請問當時計提折舊應該計入什么科目?
2020 03/26 17:57

84784992 

2020 03/26 18:08
應該記,借管理費用,貸累計折舊啊

84784992 

2020 03/26 18:10
19年匯算清繳還沒做

bamboo老師 

2020 03/26 18:36
那做一筆去年相同的紅字分錄
然后
借 以前年度損益調整
貸 累計折舊
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調整

84784992 

2020 03/26 20:07
為什么要通過以前年度損益調整,如果19年還沒有做匯算清繳,是不是可以不用這個科目呢?

bamboo老師 

2020 03/26 20:31
那您計入當期的管理費用的話 不是影響到20年的損益了么?

84784992 

2020 03/26 20:46
我沖銷錯誤憑證后,再做借:利潤分配——未分配利潤,貸:累計折舊,這樣可以嘛

84784992 

2020 03/26 20:48
同事說,還沒做匯算清繳前不用以前年度損益調整科目過度,是這樣嗎

bamboo老師 

2020 03/26 20:48
這樣寫分錄也可以的

84784992 

2020 03/26 20:49
什么情況下一定要用這個科目嗎

84784992 

2020 03/26 20:49
什么情況下一定要用這個科目呢

bamboo老師 

2020 03/26 20:49
小企業會計準則的話 不需要用 企業會計準則涉及到前面年度損益類科目的時候就要用
