問題已解決
老師好,請問23年1月份更正22年9月份報表,進項稅額轉出,這時應該怎記賬



您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023 02/09 15:25

84784952 

2023 02/09 15:25
發票虛開

84784952 

2023 02/09 15:26
轉出的部分怎么記賬

易 老師 

2023 02/09 15:28
同學您好,借:庫存商品等,貸:以前年度損益調整-XXX費用
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤

84784952 

2023 02/09 15:30
是原材料的進項稅額轉出的,1月份更正轉出后繳費了,應該記在哪個月份?

易 老師 

2023 02/09 15:32
更正上年對應月的報表及以后報表

84784952 

2023 02/09 15:33
老師你好,沒理解

易 老師 

2023 02/09 15:50
更改之月起22年9月份報表到問23年1月份的報表都要更正

84784952 

2023 02/09 16:11
好的老師,謝謝

易 老師 

2023 02/09 16:12
不客氣,有空給五星好評:,
