問題已解決
9月發放工資寫成了計提工資分錄,我可以在10月把這筆沖銷,在做一筆正確的分錄嗎?



是的,您可以在10月把9月發放的計提工資沖銷,然后在做一筆正確的分錄。在沖銷時,應通過編制兩個分錄:第一個分錄用來“沖銷”原發放計提工資分錄,將有關賬務記錄回到原來的各個科目余額,第二個分錄用來“實際發放”工資。沖銷9月發放的計提工資分錄時,應在“借”方按原記賬科目錄入相關金額,在“貸”方按原記賬科目錄入相關金額的負數值。在實際發放工資時,應在“借”方錄入工資支出科目,在“貸”方錄入應付職工賬戶科目,錄入的金額也是9月發放的實際工資數額。
2023 02/07 13:33
