問題已解決
對方在4月份對公轉了5300,已經開了票。現在已經發票部分沖紅2400,沖紅2400退2400也沒錯,但是實際是要退1500給對方,應該怎么做賬務處理?



在賬務處理上,可以將5300作為初始公司賬戶轉入記錄,2400作為發票沖紅記錄,再添加一條1500的記錄,表明將退回給對方1500元。在具體實施方面,可以先將5300入賬,2400沖紅,然后進行現金支出1500元,最后更新賬戶賬目,確保憑證的完整性。
2023 02/06 10:12

對方在4月份對公轉了5300,已經開了票。現在已經發票部分沖紅2400,沖紅2400退2400也沒錯,但是實際是要退1500給對方,應該怎么做賬務處理?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容