問題已解決
我是購買方款項4萬,進項2400元,紅沖了已經抵扣的增值稅專用發票,款項銀行已經支付,然后對方退2萬過來,我這個紅沖的分錄怎么做呢



同學,你好
借:庫存商品? ?負數
應交稅費-應交增值稅-進? 負數
貸:銀行存款 -2
2023 11/27 10:27

84785007 

2023 11/27 10:27
直接做進項的負數嗎?不做進項轉出嗎

小菲老師 

2023 11/27 10:28
同學,你好
直接做負數

84785007 

2023 11/27 10:29
我紅沖的時候是按42400全部紅沖的,不能這樣部分做分錄吧

小菲老師 

2023 11/27 10:29
同學,你好
我紅沖的時候是按42400全部紅沖的,你紅字發票開具了多少??

84785007 

2023 11/27 10:35
42400元,然后對方開了2萬藍字發票

小菲老師 

2023 11/27 10:37
同學,你好
那你負數分錄也做全部金額
