問題已解決
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數據,這個月客戶讓把發票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警



答:增值稅申報的時候,應該在未開票收入里填寫相應的正數,而不是負數。因為銷售給客戶的物品或服務是不可逆的,只有付款后,才會誕生增值稅的納稅義務。因此,增值稅的納稅義務是不可避免的,無論發票是否開出,都應該記錄該收入,并且計算增值稅。
拓展知識:在增值稅申報中,納稅人要按照月度、季度、半年度等不同的核定周期正確確定計稅期間,進行申報和完稅。同時,納稅人必須嚴格遵守增值稅的納稅義務,以避免稅務上的風險!
2023 02/03 16:43
