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老師,一般納稅人,本月銷售服務費55萬,已給對方開出增值稅電子專用發(fā)票稅率6%,本月沒有進項發(fā)票,申報的時候怎么用之前的進項發(fā)票抵扣,這個進項發(fā)票在哪里認證勾選,印花稅怎么算???

84785027| 提問時間:2023 02/02 09:40
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:納稅人在本月銷售服務費55萬,已給對方開出增值稅電子專用發(fā)票稅率6%,申報時抵扣之前的進項發(fā)票,只需要將該發(fā)票打印出來,在申報表中進行勾選,并輸入發(fā)票代碼,發(fā)票號碼及使用金額,以進行抵扣。 另外,本月未產(chǎn)生進項發(fā)票,則無法進行抵扣,此時可以綜合納稅人在之前月份申報的進項發(fā)票進行抵扣,納稅人可以考慮把之前月份的進項發(fā)票匯總抵扣。 印花稅稅率一般為0.05%~0.3%,具體稅率及計算方法可以咨詢當?shù)囟悇諜C關。
2023 02/02 09:52
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