問題已解決
老師,請教一下,5月做的一筆分錄 借:其他應付款-單位 8w貸:應交稅費-進項稅8w 已經結轉增值稅,但是貸方應該從應交稅費-待抵扣進項稅科目走,6月份怎么調整



調整的話,可以這樣做:6月份的時候,在借方出現“其他應付款-單位” 8w,貸方出現“應交稅費-待抵扣進項稅” 8w,這樣就可以進行結轉。拓展知識:稅收結轉就是將稅收,按照財務會計規則,在報表上作出與稅收相關的、有系統的記載,把稅收的發生與繳納完全結賬的過程。這是確保稅收管理公平和合理的必要過程,也是保證稅收繳納正確而及時完成的關鍵環節。
2023 01/27 18:10
