問題已解決
你好,老師。我上個月開的發票稅號錯了,這個月才發現。 我這邊開個紅字發票。但是9月份的賬我已經做完了 而且稅也報過了。這個怎么處理???



處理上個月發票稅號錯誤的情況,你可以提前準備一個紅字發票,但是發票稅號必須正確,數量要與月份發生的數量一致,否則可能會被稅務機關處罰。另外,應當及時正確報稅,同時將紅票報送給稅務機關,并說明原因。另外,如果上月發生的稅款已經繳納,可以申請返還,申請也需要提交一份紅字發票。通過上述方式,您可以更好地處理上個月開具發票稅號錯誤的情況。
拓展知識:錯開稅號發票有三種情況:一是開具錯號發票,即發票稅號與實際銷售的商品不符;二是開換號發票,即發票稅號與實際的商品換號;三是發送紅票,即使發票稅號無誤,但買家要求開具紅字發票時,按照稅務機關規定,可以開具紅字發票。因此,對于發票稅號的使用,要精準把控,以免面臨稅務處罰。
2023 01/21 22:35
