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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),平常進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)賬都沒(méi)有做清零處理,這個(gè)年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/17 09:57

84784972 

2023 01/17 10:36
老師,你看是這樣嗎

郭老師 

2023 01/17 10:38
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。

84784972 

2023 01/17 10:43
老師,那這樣做的未抵扣的稅還是在進(jìn)項(xiàng)稅額余額里面對(duì)吧

郭老師 

2023 01/17 10:44
你這個(gè)認(rèn)證了嗎?如果認(rèn)證的話,都在轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額。這個(gè)就表示留底

84784972 

2023 01/17 10:45
老師,我沒(méi)有認(rèn)證

郭老師 

2023 01/17 10:46
沒(méi)有認(rèn)證做的,待認(rèn)證里面一直掛著。

84784972 

2023 01/17 10:47
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/17 10:52
不用客氣,工作愉快。
