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收到本月進項發票本月認證,增值稅計入應交稅費_應交增值稅(進項稅額) ?收到本月進項發票未認證計入應交稅額_應交增值稅(待認證進項稅額) ?收到上月開出進項發票,這個月進項稅計入什么科目?

84784990| 提問時間:2023 01/13 14:55
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
收到上月開出的進項發票,這個月進項稅計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 根據《中華人民共和國會計法》規定,應交增值稅(進項稅額)是指企業在經營活動中從供應商處獲得的貨物、勞務或者技術服務等的貨品及提供服務的價款所屬的稅費,即稅務機關認定的銷售方應當按照稅收法律規定繳納的增值稅,其中包括購貨方應付的進項稅。 因此,當企業收到上月開出的進項發票時,就應在會計分錄中將這筆進項稅計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)科目。 拓展知識:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)科目是會計中重要的科目之一,可以讓企業跟蹤購買原材料及銷售產品的增值稅的繳納情況,有助于企業了解相關業務的稅務成本,以及增值稅的報銷情況,從而及時降低企業的稅務負擔。
2023 01/13 15:09
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