問題已解決
老師,員工每個月的費用先墊付,每個月結束了整理發票進行博報銷,然后核對完沒問題給員工付這個報銷款,費用發票入賬借:管理費用 貸:現金,付報銷款:借:現金 貸:銀行,可以這樣做賬嗎?



借:管理費用 貸:其他應付款,付報銷款:借:其他應付款 貸:銀行
2023 01/10 08:49

84785027 

2023 01/10 08:50
不能走現金這樣的嗎?

家權老師 

2023 01/10 08:52
你根本就沒付現金呀

84785027 

2023 01/10 08:55
那之前是這樣做的還用修改嗎?一個銀行付款單,下面對應的發票

家權老師 

2023 01/10 08:56
之前的可以不改了,因為你的賬已經做平了

84785027 

2023 01/10 08:56
走現金的話是得公司付個人的話備注上寫備用金嗎?

家權老師 

2023 01/10 09:01
是必須有現金收支的哈

84785027 

2023 01/10 09:02
您指的是必須要有現金收支是什么?

家權老師 

2023 01/10 09:03
是的,做現金科目必須要有現金收支

84785027 

2023 01/10 09:05
付員工個人款的時候備注寫備用金,然后分錄借:現金,貸:銀行;員工拿的發票:借:費用,貸:現金,是這樣嗎?

家權老師 

2023 01/10 09:06
為啥老是想到那個現金呢?按我說的做分錄

84785027 

2023 01/10 09:07
因為付款的時候,備注里有寫備用金的,那我這個怎么做賬?

家權老師 

2023 01/10 09:12
付款的時候款其他應收款呀。
