問題已解決
其他應付款-社保年末的時候有貸方負數余額,應該是計提和發放的時候數據有錯誤造成的,我想把這個科目調平成零,請問應該調到哪個科目?



同學你好,要先檢查原因
2023 01/08 22:17

84785036 

2023 01/08 22:18
計提社保的時多計提了其他應付款社保,現在要怎么調?

立峰老師 

2023 01/08 22:23
個人的多計提,就是員工的工資多扣了
借: 其他應付款 貸:應付職工薪酬

立峰老師 

2023 01/08 22:23
隨后發給員工就可以
