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7月份計提了企業所得稅,9月份申報的時候是虧損的,就沒繳納企業所得稅,但是年底了,7月份計提的還在賬上掛著,該怎么處理



您好,需要在12月份的時候把當時計提的企業所得稅沖銷了。
2023 01/08 16:18

84785042 

2023 01/08 16:22
沖銷了以后,會對什么有影響么?

東老師 

2023 01/08 16:22
這個沖銷了計提的所得稅就沒了

84785042 

2023 01/08 16:25
七月份因為上級檢查,所以期末結轉了一次,然后計提了企業所得稅,現在是九月份虧損了,九月份結轉的時候就已經沒識別7月的數據,所以如果沖銷了,7月份的本年結余數據也就不對了,然后該怎么處理呀

東老師 

2023 01/08 16:26
因為你當時計提了,但是實際是虧損的,所以這個所得稅這個不能在賬上顯示,所以就得沖銷了。

84785042 

2023 01/08 16:43
老師現在有個問題就是,這個所得稅數據挺大,我計算了一下,如果當時沒結轉收入費用,9月份再結轉是不虧的,但是我結轉了,也計提了所得稅,9月份再結轉就顯示虧損了,但是12月份帳結完了,總體還是虧損的,所以有點懵了

東老師 

2023 01/08 16:43
這個沒有什么可疑問的,你計提了就得給沖銷了。

84785042 

2023 01/08 16:46
老師,我再問一下,那個7月份本年結余已經計算上企業所得稅了,這個沖銷了以后,那7月的本年結余不就不對了,還需要怎么處理一下么

東老師 

2023 01/08 16:51
這個你把計提所得稅的會計分錄沖銷了,其他的就不需要做了。
