問題已解決
公司公司繳納2個月的物業費,2022.12月和2023年1月,發票開的是2個月的錢,12月入帳的時候是按照發票金額入,還是發票金額的一半入帳?分錄應該怎樣做



你好
12月入帳的時候,借:管理費用,待攤費用,貸:銀行存款等科目?
2023 01/04 13:15

84784955 

2023 01/04 13:17
我們的待攤費用是都放在預付賬款里的,那就是說按照發票金額入帳,12月的費用計管理費用,1月的計入待攤費用對嗎

鄒老師 

2023 01/04 13:18
你好,是的,是這樣的
