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問下,我這個月開了一張銷項負數發票,這張發票是去年12月的,因為12月金額開大了,這個月沖紅,開了一張金額小的發票,怎樣做賬呢



您好
借 應收賬款等 負數
貸 以前年度損益調整 負數
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數
然后再做一遍上面分錄的正數分錄,金額為再開票的小數字
最后結轉以前年度損益調整科目差額
借 利潤分配-未分配利潤 正數
貸 以前年度損益調整 正數
2021 04/01 15:39

問下,我這個月開了一張銷項負數發票,這張發票是去年12月的,因為12月金額開大了,這個月沖紅,開了一張金額小的發票,怎樣做賬呢
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