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問題已解決

我公司是小規模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發票,所以匯算清繳的時候進行了費用調增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)

84784996| 提問時間:2022 12/30 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 發票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費用 貸? ?管理費用-暫估 ;? 借應付賬款-暫估貸應付賬款- 某單位? ?
2022 12/30 09:31
84784996
2022 12/30 09:35
費用跨年了,可以直接用管理費用這個科目嗎?
meizi老師
2022 12/30 09:36
你好;? 你沒有金額差異 就不用以前年度損益調整科目; 直接用管理費用 ;因為不影響23年的??
84784996
2022 12/30 09:39
有金額差異,當時是暫估了一筆金額,20萬只是其中的一個款項,還有一小部分至今沒收到發票的
meizi老師
2022 12/30 09:40
你好;? 有差異的; 就走 ; 借應付賬款-暫估 貸以前年度損益調整 ; 然后按發票做一遍? ?
84784996
2022 12/30 09:46
1、借應付賬款暫估,貸以前年度損益調整;2、借管理費用,貸應付賬款-某單位。是這樣嗎?那如果是這樣的話,不是會影響2022嗎?為什么不是第一筆分錄貸管理費用-暫估,然后第二筆分錄,借以前年度損益調整?
meizi老師
2022 12/30 09:49
你好? ?;? ?1、借應付賬款暫估,貸以前年度損益調整? 2.? ?在做 :借以前年度損益調整 貸應付賬款- 某單位 ;這樣來處理? ;然后結轉 差異金額的以前年度損益調整到利潤分配去? ?
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