問題已解決
老師 季度末申報(bào)的時(shí)候暫估了成本 后期收到票了之后該怎么處理呢



你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 11/09 13:48

84784983 

2022 11/10 11:40
老師? 我賬估的話是擺的借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估成本? 貸:其他應(yīng)付款? 收到發(fā)票后做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄嗎? ?如果是跨月的那種呢

玲老師 

2022 11/10 11:51
你好 做原來負(fù)數(shù) 分錄? ?一樣處理?
