問題已解決
20年買設備100萬,當年收發票入賬,尾款30萬沒付。應設備精度不夠22年9月達成和解協議,尾款30不在支付。我的問題,這30萬怎么入賬合適。做1.營業收入繳企業所得,2.還是降固定資產原值降下來,3.還是供應商沖紅重新開票。



你好,都可以的,但是最簡單的方法還是做到營業外收入交企業所得稅,你紅沖你的固定資產的折舊不就也少了,對企業所得稅的影響也是一樣的。
2022 11/03 11:32

郭老師 

2022 11/03 11:32
這里的固定資產入賬價值還能修改嗎?

84785046 

2022 11/03 11:33
可以原值修改的

84785046 

2022 11/03 11:36
營業外就等于22年就要先繳企業所得稅,而且造成設備價值高估了,

郭老師 

2022 11/03 11:37
對的是的,是這么做的,那都可以的,兩個都做法都可以。
