問題已解決
老師好,我公司有一設備需要報廢,但設備尾款未付給供應商,公司決定不付尾款,請問這筆尾款如何賬務處理呢,謝謝



借應付賬款貸營業外收入
2019 10/10 18:55

84785038 

2019 10/11 08:49
請問可以沖減固定資產嗎?當時是按合同入賬,現在實際付款金額與合同入賬有差額,借:應付賬款, 貸:固定資產 可以這樣處理嗎?

郭老師 

2019 10/11 09:23
你好,可以的,

老師好,我公司有一設備需要報廢,但設備尾款未付給供應商,公司決定不付尾款,請問這筆尾款如何賬務處理呢,謝謝
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