問題已解決
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計入應交稅費-應交增值稅-減免稅款,那是不是月底結轉時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費應交增值稅減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?請問這樣做對嗎?



對的,是的,是這么做的。l
2022 11/02 13:54

84785017 

2022 11/02 13:55
也就是說將這280元視為是應交稅費-應交增值稅-進項稅額一樣是嗎?

郭老師 

2022 11/02 13:56
做應交稅費,應交增值稅減免稅款里面就可以的。
