問題已解決
小規模納稅人,2022年9月開的普票5000元,9月已做賬報稅,10月份開了負數發票5000元,請問10月份做賬要不要把9月份第2聯正數發票5000元和10月份負數發票5000元一起做10月的賬?



你好,不需要的,九月份的用第一聯做九月份,然后十月份開了負數發票,用第一聯做十月份里面。
2022 11/01 14:52

84784982 

2022 11/01 14:54
哦,老師,那9月份的作廢的發票是留底嗎,10月份的第2聯負數發票要給顧客嗎

郭老師 

2022 11/01 14:57
9月份和十月份的第二聯自己留存就可以的,自己留著不用給對方。

84784982 

2022 11/01 14:57
老師,9月份的作廢的第一聯做賬,第二聯發票是留底嗎?10月份的負數發票第1聯做賬,第2聯需要給顧客嗎?

郭老師 

2022 11/01 14:58
第一個對的,第二個不用給對方自己留存。

84784982 

2022 11/01 15:01
哦,普通發票紅沖,只給顧客正確的發票,負數發票第2聯和對應的作廢發票第2聯都不用給顧客嗎

郭老師 

2022 11/01 15:02
你好是的,是這么做的。

84784982 

2022 11/01 15:04
老師,那如果是專票跨月紅沖了呢?,我們是拿拿幾聯做賬呀

郭老師 

2022 11/01 15:09
對方認證了,你拿第一聯兒來做,其他的給對方,如果對方沒有認證的話,第一聯拿來作賬,第二聯、第三聯自己留存。

84784982 

2022 11/01 15:14
哦老師,是不是要對方把9月份作廢的2聯增值稅專票給我們,我們才紅沖呀,開的紅字信息表要不要做賬呀

郭老師 

2022 11/01 15:17
開了紅字信息表不需要做賬的,你開了紅字發票再做。

84784982 

2022 11/01 15:22
哦,老師,紅字信息表打印出來留存嗎

郭老師 

2022 11/01 15:25
是的,需要這么做的。
