問題已解決
如圖,老師那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平賬



借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/24 16:25

84784975 

2022 10/24 16:34
我同事就我拍圖片這樣處理的,那是不是待年末看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做一筆分錄也可以

家權(quán)老師 

2022 10/24 16:51
按你那樣的處理方式不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,等他一直留賬上

84784975 

2022 10/24 17:49
老師就是計(jì)提和繳納增值稅年底需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

84784975 

2022 10/24 17:50
一直留賬上不處理嗎

家權(quán)老師 

2022 10/24 22:03
是的,一直留賬上不處理
