問題已解決
年末結轉銷項200,和進項300 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅300 貸:應交稅費應交增值稅進項稅300 借:應交稅費應交增值稅銷項稅200 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200 借:應交稅費待抵扣進賬稅額100 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 這樣做分錄對嗎?



你好,同學,是這樣結轉的啊
05/22 11:03

84785020 

05/22 11:06
第三步,
借:應交稅費應交增值稅未交增值稅100
貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
借方不設置待抵扣進賬稅費也可以嗎

李老師A 

05/22 11:08
你好,是可以這樣設置的啊,你理解的沒錯

84785020 

05/22 11:08
好,謝謝老師

李老師A 

05/22 11:11
不用謝,麻煩給個好評,謝謝
