問題已解決
系統生成的資產負債表中其他應付款為負數,這個報表需要調整嗎?



財務報表需要重分類,重分類到其他應收款。
2022 10/17 12:11

84784958 

2022 10/17 12:25
重分類后,資產總額都變了哦

郭老師 

2022 10/17 12:26
對的是的,變了有變化的。

84784958 

2022 10/17 12:33
應交稅費負數是沒問題的吧

郭老師 

2022 10/17 12:33
你好,把它重分類到其他流動資產。

郭老師 

2022 10/17 12:33
除了未分配利潤有復數,其他的最好不要出現。

84784958 

2022 10/17 13:12
應交稅費有緩交的,那要怎么調整啊?

郭老師 

2022 10/17 13:13
那你只需要計提就可以的,不會出現負數余額的。

郭老師 

2022 10/17 13:13
就像你的附加稅,借稅金及附加貸應交稅費,附加稅在這里面,應交稅費填寫這個余額。

84784958 

2022 10/17 13:15
這個重分類只是報表上直接調整嘛,賬上不需要處理吧

郭老師 

2022 10/17 13:19
是的是的,是這么做的。

84784958 

2022 10/17 13:28
哦,是待認證進賬稅掛多了,這個有什么問題沒啊?

郭老師 

2022 10/17 13:29
你好,掛多了是什么意思?

郭老師 

2022 10/17 13:29
是寫多了嗎?如果是的話,紅沖。

84784958 

2022 10/17 13:32
就是收到發票入賬,稅金做在待認證的,還沒抵扣的

郭老師 

2022 10/17 13:32
你好,沒有問題的,實際的業務沒有關系啊。

84784958 

2022 10/17 13:33
就是待認證進項稅有點多,所以資產負債表中應交稅費成負數了

郭老師 

2022 10/17 13:34
你好,那你們單位有留底了這個情況是吧,現在不允許有劉蝶,最好你認證多少寫多少。

84784958 

2022 10/17 13:39
這樣的話,就是先做暫估,需要多少進項再按發票入賬,直接認證抵扣,是嗎?所以長期待認證進項稅多了是有風險嗎?

郭老師 

2022 10/17 13:41
你好,實際你有收到這些發票沒有問題的。

郭老師 

2022 10/17 13:41
你有隱瞞收入的嗎?沒有隱瞞收入的就沒有問題。

84784958 

2022 10/17 13:43
存在當月出貨沒開發票,未做收入,等在以后月份開發票后,再做的收入

郭老師 

2022 10/17 13:45
好那就沒有關系的,可以的。
