問題已解決
計提工資,借:管理費用 100 貸:應付工資 發放工資:應付工資:100 貸:現金100 月末結轉損益的分錄怎么做呀?



同學你好
借本年利潤
貸管理費用
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
2022 10/13 14:09

84784953 

2022 10/13 14:25
老師你好,在用友軟件上,借本年利潤,貸利潤分配,是點擊期間損益結轉嗎?,后一步的借利潤分配—未分配利潤 貸本年利潤,后一步的操作室自己錄入憑證嗎?

樸老師 

2022 10/13 14:29
同學你好
對的
是這樣

84784953 

2022 10/13 15:21
用友T+好像是自己一并結轉,對嗎?

樸老師 

2022 10/13 15:35
同學你好
對的
是這樣的
