問題已解決
7月份計提工資分錄:借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬-工資100 8月份支付工資 分錄:借:應付職工薪酬-工資 100.貸:銀行存款 101 這個差額怎么調整



你好,這個是為什么會有差額?是多發了還是少去提了
2024 09/25 13:48

84784948 

2024 09/25 13:49
多發了,并用多發的部分不用退回,直接調平就可以

宋生老師 

2024 09/25 13:50
你好,那你就進入營業外支出就可以了。

宋生老師 

2024 09/25 13:50
借方做一個營業外支出1塊錢。

84784948 

2024 09/25 13:50
如果是少計提了呢

宋生老師 

2024 09/25 13:52
你好,就補充計提1塊錢就好了。
