問題已解決
老師您好,上期有留抵稅額1479.03,本期銷項稅額33353.26,進項稅額31919.67.抵扣了上期留抵稅額還剩45.44,這個分錄要怎么做?



你好; 留底進項稅上期發生的; 你結轉到什么科目沒有 ;? ?
2022 10/12 12:05

84784966 

2022 10/12 12:10
老師您好,留抵稅額是幾期累計的,我們之前會計做了分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 , 現在應交稅額-未交增值稅的貸方余額是-1479.03

meizi老師 

2022 10/12 12:14
你好 ;? ?那就是未交增值稅借方掛著了。 你把你本期的進項稅和銷項稅結轉了。??

84784966 

2022 10/12 12:19
好的老師。那結轉本期留低稅額的分錄是像我圖片中一樣貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?

meizi老師 

2022 10/12 12:21
?你好;? ?是的; 都要走哈 ; 比如? ? ?銷項稅大于進項稅 ;
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
??
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
? ?

84784966 

2022 10/12 12:27
好的。謝謝老師的耐心回答,這樣寫我就看懂了

meizi老師 

2022 10/12 12:29
?不客氣的; 幫到你就好;? ?那你自己運用到你? 實際業務做科目哈。??
