問題已解決
就是之前收到了租金收入,我是這樣做分錄的,就是也已經攤銷收入了 現在因為業務有變,然后退票給我們,我們也退錢給他們了 那這樣我要怎么做呢



借銀行存款負數,貸主營業務收入負數
2022 10/12 11:30

84784964 

2022 10/12 11:35
但是我沒有攤銷完,計入其他業務收入的只有三個月

郭老師 

2022 10/12 11:35
你好,那你退了哪一部分,退了是沒有使用的,做到預收賬款里面的嗎?如果是的話,借預收賬款貸銀行存款。

84784964 

2022 10/12 15:57
我們是全部退的,就是按我發你圖片的那個分錄操作的

郭老師 

2022 10/12 15:59
你好,借預收賬款貸銀行存款,
借銀行存款負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
這兩部分,一部分是沒有確認收入的,一部分是確認的收入。

84784964 

2022 10/12 16:07
但是老師,我這邊公司又重新給這個公司開票了
這同一個月我應該怎么做呢

郭老師 

2022 10/12 16:08
你好,借預收賬款貸銀行存款,
借銀行存款負數
預收賬款負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借預收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費。

84784964 

2022 10/12 16:25
老師,你這樣我不是很理解
因為我這筆業務是開錯了重新開具的,攤銷的還是要繼續
我可以先紅沖前面兩筆分錄,后面的照樣操作嗎
就是我圖上的,前面兩筆都對應的紅字分錄

郭老師 

2022 10/12 16:30
好,你既然全部都開了紅字發票,全部紅沖,沒有分攤的,還有分攤的收入都全部紅沖,然后重新開了之后再重新做收入。
