問題已解決
老師,公司為一般納稅人,是A承包工程的公司,承包后交給B施工隊干,工資是A公司轉給B承包隊的老板代發,A公司的外賬是代理記賬公司做的,工資記的賬,一直是借管理費用-工資 貸,應付職工薪酬 發工資時。借應付職工薪酬,貸其他應付款-老板 請問其他應付款要怎么清?



你好
其他應付款會由將來公司將來把錢轉給代發工資的老板,就清了。
2022 09/25 20:15

84785037 

2022 09/25 20:19
每個月都已經轉過了,還有每個月的稅費,也都交了,讓別人代發工資可能沒有給代理記賬公司憑證,但是每月交的稅費都有憑證,也是都記到其他應付款-老板
現在已經累積到了53萬了,最后不知道怎么清了

立峰老師 

2022 09/25 20:28
那是代理記賬公司不知道支付的錢和誰沖。所以每月付錢、掛賬都要和代理記賬公司說清楚,否則他們不知道怎么做。就做錯了

84785037 

2022 09/25 20:29
現在老板把外賬拿回來了,我剛接手,不知道怎么處理了?

立峰老師 

2022 09/25 20:30
你對一下,哪個是實際是一家,需要對沖的。把他們對沖掉。
?你要逐科目和實際核對一下,不正確的要調過來。
?

84785037 

2022 09/25 20:31
都沒有憑證,要怎么對沖?快2年了都

立峰老師 

2022 09/25 20:35
那得找到依據,倒著看以前的憑證,有依據了再調。
如果前些年的賬務無法合理核算,也無法追溯調整。可以重新建賬。
1、對庫存商品進行盤點,同時確認各庫存商品的單價,及庫存商品的總金額
2、對庫存現金及銀行存款進行清點
3、對往來進行清理,列出應收應付清單
4、對固定資產進行盤點,合理的確定各固定資產的價值,如果能確定原值更好
5、合理的確定各項待攤費用,預計費用等
6、合理的確定實收資本數額
7、將資產類科目與負債所有者權益的差額計入資本公積或未分配利潤科目 將上述清理的金額作為期初數,合理重新登記。

84785037 

2022 09/25 20:38
外賬可以重新來嗎?之前納稅一直按照外賬的數據納的稅,可以突然改嗎?公司是承包工程的,沒有固定資產,存貨,只有應收應付

立峰老師 

2022 09/25 20:39
外賬以前的數據不要亂動。一定要銜接。
如果實際的有差異的要先調節,如果順著往后把賬作正確。

84785037 

2022 09/25 20:48
如果接手內賬,公司內賬之前一直沒有記過,可以以外賬的數據為內賬的期初數據嗎?

立峰老師 

2022 09/25 20:57
兩者一般差距會有的,不建議

立峰老師 

2022 09/25 20:58
把兩者調成一致,減少納稅風險
