問題已解決
老師,我公司7月份有開銷售發(fā)票,開了80萬的銷售額,但是7月紅沖6月的一份發(fā)票100萬的銷售額,導(dǎo)致增值稅申報的時候銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的,但還在異地預(yù)繳了一筆稅款1.8萬,這樣月末的時候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是咋樣的呀?



同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)。預(yù)繳的稅款,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022 09/14 20:40

84784982 

2022 09/14 21:05
老師,涉不涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目呢?

王雁鳴老師 

2022 09/14 21:09
同學(xué)你好,不需要涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目。
