問題已解決
老師,我想請(qǐng)問一下建筑行業(yè)7月份開的發(fā)票,發(fā)票異地預(yù)繳是在8月份交的,稅款所屬期是7月份,能不能在9月份申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候抵扣?目前預(yù)繳的稅款貸不出來。



你好,主要是你的,你看一下你能宣報(bào)了嗎?這種情況下,你應(yīng)該在申報(bào)七月份的稅款的時(shí)候填寫進(jìn)去,也就是上一個(gè)月填寫,你現(xiàn)在填寫試一下。
2023 09/04 15:14

84784968 

2023 09/04 15:15
上個(gè)月是先報(bào)了7月份的增值稅,也就是說在8月3號(hào)左右就報(bào)了7月份的增值稅,但是預(yù)繳是在8月11號(hào)預(yù)交的。

郭老師 

2023 09/04 15:16
你好,你現(xiàn)在填寫進(jìn)去試一下的,在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表31行。

84784968 

2023 09/04 15:21
這種的應(yīng)該是可以抵扣吧?填寫好了之后和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說一下可以嗎?

郭老師 

2023 09/04 15:26
你好,你填寫試一下的,如果允許的話,系統(tǒng)不會(huì)提示你,如果不允許,它會(huì)提示你,我們這邊申報(bào)不了。
