問題已解決
老師,請問公司買了月餅送客戶,收到了進項發票能抵扣嗎?賬務要怎么處理?要不要視同銷售,開銷售發票出去呢?



你好,單位主營是銷售月餅嘛,如果不是的話,做招待費,這個抵扣不了的。不用給對方開發票的。
2022 09/08 10:01

84784986 

2022 09/08 10:03
不是,月餅是外購的。

84784986 

2022 09/08 10:03
那這個月餅不屬于貨物嗎?不是說將自產,委托加工或者購進的貨物無償贈送給其他單位或個人的,要視同銷售嗎?

郭老師 

2022 09/08 10:04
你好,最正規的辦法是按照視同銷售,外購進來可以抵扣,然后贈送出去在視同銷售。

84784986 

2022 09/08 10:07
那贈送出去視同銷售的話要怎么處理呢?不開票嗎?還是怎么弄?

郭老師 

2022 09/08 10:08
做無效收入,借銷售費用貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅銷項。如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額,把庫存商品改成其他業務收入。

郭老師 

2022 09/08 10:08
做了其他業務收入結轉的成本,借其他業務成本貸庫存商品。

84784986 

2022 09/08 10:31
是這樣嗎?

郭老師 

2022 09/08 10:33
你好,對的是的,是這么做的。

84784986 

2022 09/08 11:03
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 09/08 11:03
不用客氣,工作愉快。
