問題已解決
老師,請教一下,上月留底的進項已經轉到應交稅費-未交增值稅里了,這個月需要增值稅了,我需要轉出這部分留底,憑證我該怎么寫?謝謝!



你好,不需要轉的,它直接自動能抵消,因為所有的這些都在應交稅費這個大科目里。
2022 09/06 15:19

84785046 

2022 09/06 15:21
申報系統不用,賬務系統也不用做嗎?

84785046 

2022 09/06 15:22
我做增值稅計提的時候,分錄要顯示的吧?老師

84785046 

2022 09/06 15:23
借:銷項,
貸:進項,
留底我就不清楚了

李霞老師 

2022 09/06 15:25
您好,您不是說已經把留底稅額已經做了提現了嗎?在之前的時候,所以這個月你不需要再做憑證的,因為所有的二級科目,三級科目都在應交稅費這個大科目里。要不然你就把你上個月怎么做的憑證發給我,我接著再重新給你做一個。

84785046 

2022 09/06 15:27
借:銷,
借:應交稅費-未交增值稅(上期轉出的留底)
貸:進,

李霞老師 

2022 09/06 15:28
您好,首先您這筆憑證就做錯了,正常應該是
借應交稅費應交增值稅銷項稅額,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

李霞老師 

2022 09/06 15:28
然后這個月有留底稅額的話,您繼續這樣做就可以。

84785046 

2022 09/06 15:28
然后,這個月我需要交增值稅了,

84785046 

2022 09/06 15:31
然后,這個月,我想這么做,但是,怕錯了,老師你幫我看看
借:銷
貸:進-留底數
借:進-留底說
貸:應交稅費-未交增值稅(上月留底)

李霞老師 

2022 09/06 15:32
也做的不對,你看我給你發的那個憑證,留底稅額需要計入轉出未交增值稅的。

84785046 

2022 09/06 15:35
我看到,之前的都做錯了,我現在改,會不會不好,要不要年底在調整

李霞老師 

2022 09/06 15:39
您好,您現在調一筆就行,把你做錯的科目轉到應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅里面就行反方向轉。如果感覺亂的話,直接月年底的時候再轉吧,要不然現在再轉迷糊了。

84785046 

2022 09/06 15:42
好的,謝謝老師答復,我先理理,按老師的思路來,

84785046 

2022 09/06 15:44
不然,以后又得更亂了
我先借:轉出未交增值稅,
貸:應交稅費-未交增值稅
借:銷
貸:轉出未交增值稅(這是本月應抵消的銷項),老師,這樣可以嗎?

李霞老師 

2022 09/06 15:47
你好同學,我再給您重復說一遍,您就按我說的憑證做一筆就行,只要是在有留底稅額了,你就不要再還是這樣做,還是繼續這樣做憑證,直到你繳納稅款的時候,需要計提的時候,你才再
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,才能牽扯到這個未交增值稅。

84785046 

2022 09/06 15:49
我這個月就是計提的時候需要繳稅了,想把這個留底用了,老師

李霞老師 

2022 09/06 15:55
計提的時候,你就按照計提的那個憑證做吧,我剛發給你了。

84785046 

2022 09/06 16:00
好的,謝謝老師答復!

李霞老師 

2022 09/06 16:03
祝您生活愉快開心快樂
