問題已解決
老師:請問我單位發退休人員統籌待遇工資,計提借:管理費用、貸:應付職工薪酬;發放時借:應付職工薪酬、貸:零余額;后因一人工資卡問題退回了,退回后怎么做賬?



你好
退回的話
借零余額
貸借:應付職工薪酬
2022 08/31 15:53

84785018 

2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應付職工薪酬?

冉老師 

2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應付職工薪酬?
不用做這個的

84785018 

2022 08/31 16:15
計提是10000、發放數也是10000、前面的帳都做的是10000元,今天月底退回了1000,不用做賬嗎?

冉老師 

2022 08/31 16:22
要的,后期不再發放,要沖回的
