問題已解決
老師,收到公司中秋節(jié)購買的月餅發(fā)票(送客戶),會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 付款時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款



你好,沒錯,就是這么做的。
2022 08/31 14:48

老師,收到公司中秋節(jié)購買的月餅發(fā)票(送客戶),會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 付款時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容