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老師,賬上應付工資還有余額,實際是已經付完了的,要怎么調平呢


你好同學,應該是多計提工資了,沖減管理費用-工資 可以平賬
2022 08/27 10:58

84785015 

2022 08/27 11:02
是付工資的時候沒有沖應付工資,直接是借,業務活動成本了

84785015 

2022 08/27 11:03
現在是不是也要沖業務活動成本??
魯老師 

2022 08/27 11:16
您好同學是的,沖業務活動成本

老師,賬上應付工資還有余額,實際是已經付完了的,要怎么調平呢
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