問題已解決
在7月認證的進項發(fā)票,在7月正常入賬,做領料。到8月紅沖,做申報進項轉(zhuǎn)出,那么材料怎么處理?



做原來采購時負數(shù)分錄就可以。
2022 08/16 13:38

84784961 

2022 08/16 13:39
不明白,是怎么樣的,可以說具體些嗎?

玲老師 

2022 08/16 13:42
和原來的分數(shù)一模一樣,金額負數(shù)。

84784961 

2022 08/16 14:17
那8月還要做一筆正確的嗎正確的

玲老師 

2022 08/16 14:20
。后面是又收到正確發(fā)票了嗎?

84784961 

2022 08/16 14:44
是的,收到正確的發(fā)票

玲老師 

2022 08/16 14:51
那就再按發(fā)票做一筆正確分錄。
