問題已解決
期初做了供應商初始數據,也就是期初未付款。現在要寄貨給加工廠,產生的運費,然后員工支付的,現在報銷,但是這筆款得扣加工廠的帳也就扣供應商的賬,怎么把給員工的報銷來沖抵跟供應商的未付款呢



你好,員工報銷的時候
借應收賬款-供應商貸其他應付款
支付員工
借其他應付款貸銀行存款
扣供應商
借應付賬款貸應收賬款-供應商
2022 08/14 15:22

期初做了供應商初始數據,也就是期初未付款。現在要寄貨給加工廠,產生的運費,然后員工支付的,現在報銷,但是這筆款得扣加工廠的帳也就扣供應商的賬,怎么把給員工的報銷來沖抵跟供應商的未付款呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容