問題已解決
老師,我們是一般納稅人,增值稅分別做了進賬和銷項明細科目,請問月底轉出未交增值稅的分錄怎么做



您好
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 銷項-進項差額
貸:應交稅費-未交增值稅
2022 08/06 20:01

84784969 

2022 08/06 20:03
那請問如果進賬和稅務上有誤差,這個需要當月就調整嗎?

bamboo老師 

2022 08/06 20:03
當月沒有發現 后面月份調整也可以的

84784969 

2022 08/06 20:19
那后面調整是一次調整還是要找出相對應的調整?

bamboo老師 

2022 08/06 20:20
可以一次性做調整分錄

84784969 

2022 08/06 20:36
請問分錄怎么做呢?

bamboo老師 

2022 08/06 20:36
您什么原因導致進賬和稅務上的差異呢?

84784969 

2022 08/06 20:44
抵扣是出納去的,我是兼職記賬,所以就出現了差異,有的是票沒及時給我入賬,

bamboo老師 

2022 08/06 20:45
抵扣不是勾選平臺勾選認證嗎 您無法進去嗎?

84784969 

2022 08/06 20:50
我不管這個抵扣認證,只拿票記賬,

bamboo老師 

2022 08/06 20:51
那她勾選認證清單不給您嗎?
然后每個月的進項明細您不核對跟發票是否一致嗎

84784969 

2022 08/06 21:26
沒有,只有發現繳納稅額和我不一致的時候才和我核對進項,是不是她每個月應該把認證清單發我一份,核對以后再記賬?

bamboo老師 

2022 08/06 21:28
是的?每個月應該把認證清單發您一份,核對以后再記賬
不然您稅金不對 現在也不好調整 因為有的稅金可能在成本 有的可能在費用 所以我也不好給您區分 不知道您是發票沒有入賬 還是價稅合計入賬了
如果沒有入賬就補入賬? 如果已經入賬了 就要沖銷成本費用 增加進項稅額

84784969 

2022 08/06 21:30
好的,我知道,我們這個月就先調整一致,以后每個月先要一份清單,謝謝老師。

bamboo老師 

2022 08/06 21:32
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
