問題已解決
增值稅只涉及進賬,銷項,沒有轉出未交增值稅,進賬稅額轉出等明細科目,年結怎么結,我申報表上是留底30要



一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
二、借:應交稅費——未交增值稅 30
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 30
2021 01/17 13:07

84785011 

2021 01/18 08:54
我11月份交了10萬的增值稅,附加稅1萬的請問怎么做分錄

江老師 

2021 01/18 08:59
借:應交稅費——應交增值稅(預交增值稅)
借:應交稅費——應交城建稅
借:應交稅費——應交教育費附加
借:應交稅費——應交地方教育附加
貸:銀行存款

84785011 

2021 01/18 09:10
怎樣體現賬上銷項稅

江老師 

2021 01/18 09:17
開具發票時,分錄是:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84785011 

2021 01/18 09:20
我當時的賬上是有銷項和進項,要交增值稅,怎么將銷項和進項體現出來

江老師 

2021 01/18 09:37
一、結轉增值稅的分錄是:
1、借: 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸: 應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
2、借: 應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
貸: 應交稅費——未交增值稅
二、次月繳納增值稅的分錄是:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
