問題已解決
老師,這題的解析麻煩說一下



你好,你這里會計1200
稅收全額計入收入,所以稅收遞延收益0
2022 08/03 22:10

84784969 

2022 08/03 22:32
那計稅基礎小于賬面價值不是應該是應納稅暫時性差異嘛?
為什么選可抵扣暫時性差異

陳詩晗老師 

2022 08/03 22:42
你這個是負債呀。負債的會計大于計稅,這是可得可茶葉。

陳詩晗老師 

2022 08/03 22:42
這個是可抵扣差異打錯字了。

84784969 

2022 08/04 21:44
zhengfu撥款算負債,不是資產嗎?

陳詩晗老師 

2022 08/04 21:56
遞延收益屬于負債類科目
