問題已解決
老師好,上期有留抵稅額 用銷項稅額減掉留抵稅額后的金額 就是當期應交的增值稅是嗎?要是認證抵扣的話 就按照這個數額來勾選可以嘛?



你好,對的是的,是這么做的。
2022 08/03 14:36

84784957 

2022 08/03 14:45
好的 老師 那認證抵扣的時候 還是比銷項稅額多了 那在做留抵嘛?

郭老師 

2022 08/03 14:45
你好,對的是的,繼續留底的。

84784957 

2022 08/03 15:21
老師 那上期報了未開票收入 這期也要減掉未開票收入的應納稅額嘛

郭老師 

2022 08/03 15:27
上一個月沒有開發票,這個月開了發票,開了無票收入的,需要紅沖之前的五票收入,然后再做發票的。
