問題已解決
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發票300多萬,運費發票,稅率9個點,現在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業所得稅,把不含稅金額調增當年所得稅?



你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業所得稅的; 對的??
2022 07/25 12:54

84784994 

2022 07/25 12:56
進項稅額做轉出,不含稅金額是不是要調減費用,補交所得稅?

meizi老師 

2022 07/25 12:57
你好 ; 是的。? 意思就是發票沒法使用; 那么增值稅要轉出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發票不含稅部分 影響的利潤 要調增處理 ; 補企業所得稅的意思? ?

84784994 

2022 07/25 12:59
老師,補交所得稅是要調增當年的利潤吧,按當年的稅率補交所得稅嗎?

meizi老師 

2022 07/25 13:00
你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內的年報; 對的; 當時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??

84784994 

2022 07/25 13:13
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 07/25 13:40
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
